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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-09 15:32

借應付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
不是涉及到以前年度損益類科目的

世界 追問

2022-06-09 15:35

這樣做,應付賬款不是有余額了嗎

郭老師 解答

2022-06-09 15:37

你好,借營業(yè)外支出貸應付賬款,這個營業(yè)外支出再調(diào)增。

世界 追問

2022-06-09 15:52

應付賬款調(diào)到營業(yè)外支出,不是相當于在重復交一次稅嗎?感覺有點不對。購入借方商品、稅款、貸方應付,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借方主營成本、貸方庫存。轉(zhuǎn)出借方商品負數(shù) 稅金負數(shù),貸應付賬款負數(shù), 成本轉(zhuǎn)出  借方主營成本負數(shù)、貸方庫存負數(shù)。這樣做分錄對嗎

郭老師 解答

2022-06-09 15:53

那你看一下咱倆的那個分錄一樣不一樣。

世界 追問

2022-06-09 15:55

當年的發(fā)票,不涉及以前年度吧。商品和稅金都不能抵扣的

郭老師 解答

2022-06-09 15:58

你好,實際有購入的借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你可以直接這么做,然后價稅合計主營業(yè)務成本調(diào)整就可以了

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相關問題討論
您好,對的,是這個意思的了
2023-12-01 10:38:46
借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 不是涉及到以前年度損益類科目的
2022-06-09 15:32:32
賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,按照你之前的會計分錄做負數(shù)就可以。
2023-01-13 13:41:01
你好,當時怎么做的?借固定資產(chǎn)應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款嗎?
2022-07-26 10:53:56
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