
保險公司賠償給個人A的賠款: 50萬元公司收到后轉(zhuǎn)到家屬B的卡上30萬元 (前期公司已通過私戶轉(zhuǎn)給當事人家屬一部分)代理記賬: 借:銀行存款50 貸:其他應付款—A 50 借:其他應付款-B 30 貸:銀行存款30 這是去年的事情了,這個月剛把賬接回來,實際上公司已經(jīng)不欠個人理賠款了,但是代理記賬記得這兩筆業(yè)務完全沒有聯(lián)系,該怎么調(diào)整呢?
答: 你好; 這賠償款是什么業(yè)務發(fā)生的; 有工傷發(fā)生的嗎?才好判斷科目的。??
員工借款企業(yè)記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發(fā)生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,原本記賬的分錄是借:銀行存款 100 貸 其他應付款*** 100想把其他應付款統(tǒng)一用其他應收款記錄是不是把分錄改成:借:銀行存款100 貸 其他應收款 100
答: 你好,是的,是這樣處理的
上年度有一筆憑證借:其他應付款貸:銀行存款然后會計記賬時銀行存款的數(shù),明細賬總賬都記了,其他應付款明細賬記了,總賬沒記,怎么調(diào)整
合作研發(fā),研發(fā)單位收到其他公司研發(fā)費如何賬務處理?收款借:銀行存款 貸 其他應付款?研發(fā)發(fā)生費用 借 研發(fā)費 貸 銀行存款月末如何處理 其他應付款?
老師,代賬把客戶款掛到了法人名下其他應付款.當時憑證:借:銀行存款 貸:其他應付款 我調(diào)整過來是做負數(shù)還是 借:其他應付款 貸:銀行存款?







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