
上年度有一筆憑證借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款然后會計記賬時銀行存款的數(shù),明細(xì)賬總賬都記了,其他應(yīng)付款明細(xì)賬記了,總賬沒記,怎么調(diào)整
答: 你好~你是用表格做還是軟件的話總賬會自動產(chǎn)生的
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結(jié)其他應(yīng)付款了,銀行賬都沒做,那現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,做成接借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學(xué)員









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2022-04-07 18:49
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