請問,我公司執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,有一筆去年開的服務(wù)費發(fā)票要開紅字。 賬務(wù)方面我是做的 借:以前年度損益調(diào)整 14840.57 應(yīng)交稅費 890.43 貸:應(yīng)收賬款 15731 借:利潤分配-未分配利潤 14840.57 貸:以前年度損益調(diào)整 14840.57 是否還需要做其他賬務(wù)處理?明年匯算清繳的時候這個紅沖的收入應(yīng)該怎么填寫?因為沒涉及到主營業(yè)務(wù)收入的科目,所以不知道應(yīng)該在哪兒調(diào)減收入。

°ViVi ?
于2024-05-21 14:14 發(fā)布 ??239次瀏覽
- 送心意
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-05-21 14:16
你好,分錄
借:應(yīng)收賬款-15731
貸:主營業(yè)務(wù)收入-14840.57
應(yīng)交稅費 -890.43
開紅字發(fā)票不用追溯調(diào)整的,在當(dāng)月確認(rèn)損益
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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
可以的,可以這么做的。
2023-06-05 11:11:05
正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
您好
請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
你的理解分錄沒有問題
你圖片這里解析是簡化處理了
2020-02-05 19:34:21
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2024-05-21 14:22