老師,你好!咨詢一下實(shí)操的問題,以前年度的應(yīng)收賬款多計(jì)了,從而也讓主營業(yè)務(wù)收入多計(jì)了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,我當(dāng)時(shí)記賬時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊,匯算清繳已經(jīng)做了。我是這樣做的對(duì)嗎:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入,其實(shí)稅費(fèi)是已經(jīng)交了的,只是現(xiàn)在客戶不想付后面尾款的零頭30973.35元,你說我這樣要怎么調(diào)整

火星上的帆布鞋
于2023-06-05 11:04 發(fā)布 ??272次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好;? 你跨年了沒有; 你什么準(zhǔn)則; 好判斷科目; 到時(shí)吧稅費(fèi)退稅回來?
2023-06-05 11:10:33
可以的,可以這么做的。
2023-06-05 11:11:05
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2023-06-05 11:05:11
沒錯(cuò),你的結(jié)轉(zhuǎn)過程準(zhǔn)確無誤。但是你應(yīng)當(dāng)注意的是,要保證賬簿的一致性和完整性,在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,還要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整。
2023-03-24 12:18:50
你好,樓盤收入多結(jié)轉(zhuǎn)了,有涉及到跨年嗎??
2022-03-21 14:00:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


