
跨年開的發(fā)票怎么做賬務(wù)、稅務(wù)處理?2023年1月收到款,入得是營(yíng)業(yè)外收入,已繳納季度企業(yè)所得稅,2024年4月才開發(fā)票繳納增值稅
答: 你好,當(dāng)時(shí)的時(shí)候借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
企業(yè)2024年4月份更正了5000元營(yíng)業(yè)外收入放在未開票收入里面進(jìn)行了增值稅的申報(bào)繳納,同時(shí)更正了2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳并且繳納了所得稅,那么在2024年4-6月份所得稅預(yù)繳中如何進(jìn)行申報(bào)填表,相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表如何填報(bào),謝謝。
答: 你好,你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)于2023年度收到了2024年整年的房租發(fā)票,已支付。并已計(jì)入“管理費(fèi)用”。那么在做2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是否需要對(duì)該部分進(jìn)行納稅調(diào)整增加,增加應(yīng)納稅所得額呢?
答: 那個(gè)應(yīng)該是24年的費(fèi)用,不能計(jì)入23年的,所以要做納稅調(diào)增




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郭老師 解答
2024-05-20 16:36