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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-20 15:53

年末時(shí),“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目理論上不應(yīng)該有余額。 
 
具體來(lái)說(shuō),對(duì)于“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目的處理,主要分為以下兩種情況: 
 
    借方余額:如果年末該科目呈現(xiàn)借方余額,說(shuō)明本年度的金融商品轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生了損失,且這部分損失不能轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)行抵減。在這種情況下,應(yīng)該將借方余額轉(zhuǎn)出,通常會(huì)借記“投資收益”等科目,并貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。 
    貸方余額:如果呈現(xiàn)貸方余額,則表示有應(yīng)繳稅額,需要將該稅額轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額科目中進(jìn)行正常的稅務(wù)申報(bào)和繳納處理。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,你的具體問(wèn)題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
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