沒有拆的7天無理由退貨的,退回倉庫了。完整分錄謝 問
同學(xué),你好 之前的收入分錄,做一模一樣的,金額負(fù)數(shù) 答
老師好,老師,個(gè)體餐飲店,用個(gè)人收款碼一年不能超過1 問
你好,可以用收款收據(jù)做賬,但有嚴(yán)格條件,且只適用于成本/費(fèi)用支出,不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票 答
酒店抖音銷售收入,直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收 問
按照抖音的金額做收入,不是實(shí)際收款金額 手續(xù)費(fèi)做費(fèi)用 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
我們公司有實(shí)習(xí)生是退役士兵,做工商年報(bào)的時(shí)候 需 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2017 第 40 號(hào))文件,企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策時(shí),就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除。 政策延期了嗎?
答: 關(guān)于《國家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2017 第 40 號(hào))中提到的關(guān)于研發(fā)活動(dòng)儀器、設(shè)備的加速折舊優(yōu)惠政策與稅前加計(jì)扣除的關(guān)聯(lián)政策,是否延期,需要參考最新的稅務(wù)政策公告。 通常情況下,稅務(wù)政策會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和稅收需要進(jìn)行調(diào)整。如果政策進(jìn)行了延期,國家稅務(wù)總局會(huì)發(fā)布相應(yīng)的公告或通知來明確。
老師,我之前收到過一條稅務(wù)局發(fā)給我的短信,雖然2021年度我們剛申報(bào)完科技型中小企業(yè),但是還沒有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生,【江蘇稅務(wù)】尊敬的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人員,您好!您企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè), “2021年3季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。請您于10月26日申報(bào)期結(jié)束前及時(shí)更正您的申報(bào),享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,謝謝!【國家稅務(wù)總局”,這個(gè)有沒有關(guān)系?
答: 學(xué)員你好,這個(gè)如果沒有應(yīng)稅金額不更正影響也不大
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
高企研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免稅額怎么計(jì)算?(研發(fā)費(fèi)299萬,利潤總額340萬,適用小微優(yōu)惠政策)
答: 你好;? ?假如研發(fā)費(fèi)用1000萬,營業(yè)利潤1100萬,加計(jì)扣除減免額是1000萬*0.75*0.15 ;? ?










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