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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-05-15 14:08

你好,題目要求做會(huì)計(jì)分錄嗎?

追問(wèn)

2024-05-15 14:26

10.從銀行提取現(xiàn)金1 000元。
11.購(gòu)入不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),以銀行存款支付100 000元及增值稅稅額13 000元。
12.采購(gòu)員劉琦出差,預(yù)借差旅費(fèi) 4 500元,用現(xiàn)金支付。
13.采購(gòu)員劉琦出差回來(lái),報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)4 000元,收回現(xiàn)金500元。
14.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5 700元,其中車(chē)間提取3 700,管理部門(mén)提取1 000元,銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提取1 000元                      
     是要求做會(huì)計(jì)分錄的 老師

暖暖老師 解答

2024-05-15 14:28

題目比較多需要計(jì)算做好了發(fā)給你哦

追問(wèn)

2024-05-15 15:06

快好了不 老師

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:12

1借應(yīng)付職工薪酬10000
貸庫(kù)存現(xiàn)金10000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:12

2借銀行存款100000
貸實(shí)收資本100000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:13

3借原材料10000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1300
貸銀行存款11300

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:13

4借管理費(fèi)用10000
貸原材料10000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:14

5借管理費(fèi)用3400
貸銀行存款3400

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:14

6借銀行存款40000
貸庫(kù)存現(xiàn)金40000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:14

7借生產(chǎn)成本30000
管理費(fèi)用10000
銷(xiāo)售費(fèi)用8000
貸應(yīng)付職工薪酬48000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:15

8借銀行存款10000
貸短期借款10000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:15

9借固定資產(chǎn)100000
貸實(shí)收資本100000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:15

10借庫(kù)存現(xiàn)金1000
貸銀行存款1000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:16

11借固定資產(chǎn)100000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000
貸銀行存款113000

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:16

12借管理費(fèi)用4000
庫(kù)存現(xiàn)金500
貸其他應(yīng)收款4500

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:17

14借制造費(fèi)用3700
管理費(fèi)用1000
銷(xiāo)售費(fèi)用1000
貸累計(jì)折舊57000

追問(wèn)

2024-05-15 15:20

沒(méi)有13題沒(méi)有說(shuō)

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:22

13借管理費(fèi)用4000
庫(kù)存現(xiàn)金500
貸其他應(yīng)收款4500

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:22

12借其他應(yīng)收款4500
貸庫(kù)存現(xiàn)金4500

追問(wèn)

2024-05-15 15:23

12 兩次回答不一樣是,那個(gè)是對(duì)的

暖暖老師 解答

2024-05-15 15:23

第二次是對(duì),第一個(gè)錯(cuò)了

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你好,題目要求做會(huì)計(jì)分錄嗎?
2024-05-15 14:08:48
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款600
2023-06-18 14:20:32
是的,當(dāng)老師買(mǎi)的辦公用品登記銀行存款日記賬的時(shí)候,應(yīng)按照借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款來(lái)登記。 具體而言,借方登記要登記在“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”上,表示老師購(gòu)買(mǎi)辦公用品支出了一筆費(fèi)用。貸方登記要登記在“銀行存款”上,表示購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用轉(zhuǎn)入到銀行存款里了。 登記完成后,在會(huì)計(jì)科目上應(yīng)當(dāng)同時(shí)登記:“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”的借方金額,以及“銀行存款”的貸方金額。 這樣一來(lái),不僅可以反映出老師購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用,而且還可以反映購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用轉(zhuǎn)入銀行存款的情況。 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)科目的登記具有記賬對(duì)賬的作用,是保證會(huì)計(jì)賬簿正確無(wú)誤的重要環(huán)節(jié),在進(jìn)行會(huì)計(jì)登記時(shí),一定要認(rèn)真做好記賬工作,以免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
2023-03-01 10:27:58
你好是的,可以這么理解的。
2020-07-03 19:14:21
一號(hào)籌建期的話(huà),管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。
2022-07-15 16:11:51
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