
老師您好,員工報銷辦公費(fèi)用沒有發(fā)票,找別的發(fā)票來替,發(fā)票金額大于實(shí)際報銷金額,可以按發(fā)票金額入賬,貸記銀行存款,差額沖老板的往來賬嗎?
答: 您好 那最好報銷給老板 讓老板轉(zhuǎn)給員工
用銀行存款支付辦公費(fèi)用600元
答: 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款600
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年底結(jié)賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年12月份,有筆辦公費(fèi),401.05,寫成401.50導(dǎo)致銀行存款多出0.45元,這個要在今年的1月份怎么調(diào)整呢?
答: 你好,學(xué)員,本月沖回,重新確認(rèn)即可的








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