
法人用個(gè)人卡付貨款,收到對(duì)方發(fā)票怎么做賬?開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),我目前收到票做的賬是:借“管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)”,貸“應(yīng)付賬款-xx公司”,這個(gè)應(yīng)付賬款后面怎么核銷呢
答: ?借“應(yīng)付賬款-xx公司 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師,我們公司轉(zhuǎn)了一筆幾十萬給科研機(jī)構(gòu),作為項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi),對(duì)方開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的普票來,這個(gè)是可以一次做到管理費(fèi)用嗎,還是要按月分?jǐn)?/p>
答: 關(guān)鍵是這個(gè)項(xiàng)目的受益期限是好久?能形成專利嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估管理費(fèi)用信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票入賬,金額43000.稅額25000.怎么做分錄呢?
答: 您好,正常你暫估的話,你是不能暫估稅費(fèi)的。









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能干的金毛 追問
2024-05-08 11:32
家權(quán)老師 解答
2024-05-08 11:33
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2024-05-08 11:35
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2024-05-08 11:36