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優(yōu)雅的柚子
于2024-05-06 22:03 發(fā)布 ??555次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2024-05-06 22:04
你好,同學按照實際計提填寫的,同學
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-05-06 22:21
賬還動不動 謝謝老師
冉老師 解答
賬不動的,同學,這個
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?老師,匯算清繳管理費用-社保和應付職工薪酬-社保數(shù)字不一致,怎么辦
答: 同學,你好 不一致的原因是什么?
管理費用-福利費應付職工薪酬-福利費匯算清繳是調整應付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
答: 你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問管理費用的社保費 匯算清繳是 放在哪里 一職工薪酬嗎
答: ?你好;? ?你是寫那個明細表 ; 期間費用明細表的話; 是計入?第一欄次里面去? ?
匯算清繳里面填的職工薪酬支出是按管理費用的數(shù)填,還是按應付職工薪酬?
討論
2024年多計提了公司承擔社保費2000元,借:管理費用-社保費 2000元 貸:應付職工薪酬-社保費 2000,在2025年匯算清繳時已經調減費用,那在2024年的賬 該怎么處理?應付職工薪酬-社保費 科目一直掛有這2000元的額
老師,匯算清繳的工資薪金這一行是看管理費用,還是應付職工薪酬
計提工資,借管理費用-職工薪酬,貸應付職工薪酬計提社保,借管理費用-職工薪酬(單位承擔部分),其他應收款-代扣社保(個人),貸應付職工薪酬實際對公銀行賬戶發(fā)放工資,借應付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費用-社會保險費,貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
每月末計提工資:借:管理費用 貸應付職工薪酬(應發(fā)含社保),繳納社保時:借:管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸:銀存,發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬(應發(fā)含社保) 貸銀存 這樣對嗎
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-05-06 22:21
冉老師 解答
2024-05-06 22:21