企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調(diào)增項(xiàng),這個調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補(bǔ)貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

老師我們2023年賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)有8850多,銷售收入30000,職工薪酬57600,我們在匯算清繳的時候可不可以把一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)成職工福利費(fèi)
答: 您好,這個的話,是可以的,可以這樣
年度所得稅匯算清繳對業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除規(guī)定?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費(fèi)按照工資總額14%以內(nèi)扣除。 工會經(jīng)費(fèi)按照工資總額2%以內(nèi)扣除。 職工教育經(jīng)費(fèi)按照工資總額8%以內(nèi)扣除。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師早上好。想問一下,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)21年12月有筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)比如6W入錯科目,應(yīng)調(diào)整為職工福利費(fèi)。現(xiàn)在匯算清算表應(yīng)該怎么填報及調(diào)整?12月份的分錄以及報表需要調(diào)整嗎?
答: 你按正確的費(fèi)用明細(xì)填列對應(yīng)的表格就可以的
老師好,我的銷售收入是327722業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)1651匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額和稅收金額怎么填寫,謝謝
業(yè)務(wù)招待費(fèi)13173.16,收入465萬,請問匯算清繳那業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增部分寫多少了
老師,做企業(yè)匯算清繳的時候,我可以把招待費(fèi)調(diào)進(jìn)福利費(fèi)之后在做招待費(fèi)的調(diào)整嗎?
請問餐費(fèi)可以做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)還有福利費(fèi)是嗎,等到匯算清繳的時候按照比例再調(diào)增調(diào)減









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2024-05-05 14:05
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2024-05-05 14:05