請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師好!購(gòu)銷合同需要繳納印花稅,是說(shuō)購(gòu)入原材料和固定資產(chǎn),銷售收入需要繳納印花稅,我一直以來(lái)銷售繳納了印花稅,現(xiàn)在想將購(gòu)入原材料和固定資產(chǎn)這塊補(bǔ)申報(bào)。老師,這要從什么時(shí)候開始補(bǔ)的呀?
答: 你好,從之前購(gòu)買原材料和固定資產(chǎn)沒(méi)有繳納印花稅的時(shí)候,開始補(bǔ)繳相應(yīng)稅款。
老師,固定資產(chǎn)賣了,需要繳納印花稅嗎,我們是購(gòu)銷合同繳納印花稅
答: 需要繳納印花稅,按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書繳納。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)公司繳納的印花稅,我們只需銷售合同的印花稅,購(gòu)買合同的印花稅用繳納?或者說(shuō)合同的印花稅繳納有規(guī)定?
答: 您好, 銷售和購(gòu)買都是需要繳納的
老師,我們是做快消品的,公司每個(gè)月銷售產(chǎn)品繳納購(gòu)銷合同印花稅,那么促銷服務(wù)費(fèi)收入需要繳納需要繳納購(gòu)銷合同印花稅嗎?
我公司按購(gòu)銷合同,加工承攬合同繳納印花稅,不含稅的銷售收入時(shí)候可以和一購(gòu)銷合同一起統(tǒng)計(jì)繳納印花稅?
企業(yè)按銷售合同繳納了印花稅,采購(gòu)合同又繳納了印花稅,那本企業(yè)的采購(gòu)合同也是供應(yīng)商的銷售合同,是否重復(fù)繳納了印花稅呢









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青鳥 追問(wèn)
2024-04-18 13:33
鄒老師 解答
2024-04-18 13:34
青鳥 追問(wèn)
2024-04-18 13:43
鄒老師 解答
2024-04-18 13:43
青鳥 追問(wèn)
2024-04-18 13:46
鄒老師 解答
2024-04-18 13:46