
老師好,上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致,本月應沖減管理費用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費用余額為零,應該怎么辦?
答: 計提金額不同,你就全額把上月計提做紅沖,然后按正確的金額再計提一次就可以了
1月份的工資在1月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,可是工資實際發(fā)放是2月15日,在2月15日前離職的員工支付工資時,借方進了管理費用,那到月底應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,那你現(xiàn)在是一月份計提了一遍,二月份又做了管理費用是重復做嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩幫忙看下檸檬云做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)為什么沒有管理費用結(jié)轉(zhuǎn)框架呢?
答: 您好,這個的話,他是軟件,是手動結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的







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2024-04-17 21:29
王曉曉老師 解答
2024-04-17 21:30
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