老師,問一下定期定額的個體戶,經(jīng)營幾個月了,一直沒 問
你好,定期定額的不需要成本發(fā)票的 答
老師,早上好!我現(xiàn)在遇到港幣賬戶的款項含了銀行利 問
你好,那個存款利息需要這樣做借 銀行存款-港幣賬戶 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 答
收到個人代開的增值稅房租租賃的稅率發(fā)票是0,正確 問
你好,稅額是0嗎,屬于沒有達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅的。 答
董老師,在線嗎?次數(shù)用完了。 問
同學(xué)你好 老師中午在線,這個點(diǎn)不在了 答
老板以個人名義貸的小微企業(yè)貸,款是打到老板個人 問
您好,是老板轉(zhuǎn)到公賬上的錢,你沒有做賬嗎? 答

1月份的工資在1月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,可是工資實際發(fā)放是2月15日,在2月15日前離職的員工支付工資時,借方進(jìn)了管理費(fèi)用,那到月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,那你現(xiàn)在是一月份計提了一遍,二月份又做了管理費(fèi)用是重復(fù)做嗎?
老師好,上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致,本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費(fèi)用余額為零,應(yīng)該怎么辦?
答: 計提金額不同,你就全額把上月計提做紅沖,然后按正確的金額再計提一次就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問:期末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用啊,這里說的月末為什么對呢?
答: 你好,同學(xué) 月末一般就是指期末了
為什么有的題目答案研究支出-費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,有的答案只寫到研究支出費(fèi)用化,不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
老師您好,請問研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用時需要附自制一張研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表嗎?
研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用后,我在結(jié)轉(zhuǎn)損益就不平了,怎么處理







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


