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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-04-15 21:58

您好,這個不用理會,可以申報的,這個提示很奇葩的,
如果季度 不超30,只填10行,后面減免也不用填 
度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了

絆橙 追問

2024-04-15 22:02

是不是因為我這個季度開了專票的原因,我開普票沒超30萬,填在免稅銷售額這一欄,開的專票不含稅收入的2%填的減免,最后我交稅的稅額是我專票的稅額

絆橙 追問

2024-04-15 22:04

這是我這個季度開票的信息

廖君老師 解答

2024-04-15 22:10

您好,那這個刪除,專票沒有減免的,因為咱不交稅,人家怎么抵扣嘛

絆橙 追問

2024-04-15 22:18

刪哪里?專票不是減征2%,按1%征稅嗎

絆橙 追問

2024-04-15 22:23

我是這么填的,不填減免的,它就是按專票不含稅金額3%交增值稅

廖君老師 解答

2024-04-15 22:26

您好,專票開多少交多少,原來咱開的是1%,那要填的
2.減征稅額計算與申報:

絆橙 追問

2024-04-15 22:27

沒超30萬,但開專票了,專票得交增值稅

廖君老師 解答

2024-04-15 22:34

您好,本來就是的,您不交,客戶怎么找嘛,只是我們開1%,主表沒有1%稅率的行,要填減免表了

絆橙 追問

2024-04-15 23:05

那我這樣填是對的吧?出現(xiàn)提醒不用管對嗎?

廖君老師 解答

2024-04-15 23:17

您好,可以了,這個稅金也是對的,1%

絆橙 追問

2024-04-16 18:59

謝謝老師

廖君老師 解答

2024-04-16 18:59

 親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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是不是因為我這個季度開了專票的原因,我開普票沒超30萬,填在免稅銷售額這一欄,開的專票不含稅收入的2%填的減免,最后我交稅的稅額是我專票的稅額
2024-04-15 22:02:17
這是申報票表對比出現(xiàn)的問題,繳納的稅額與開票數(shù)據(jù)對不上,要怎么處理?
2023-04-12 09:50:58
你好,你這個按專票的2%那個來填寫
2023-10-18 16:03:31
我們是收據(jù) 沒開過發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。
2022-07-06 16:12:01
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