咨詢下,自然人的收入,怎么判斷是勞務(wù)報酬,還是經(jīng)營 問
您好,這個看開票,比如純勞務(wù)的就是勞務(wù)費(fèi),開的貨物就是經(jīng)營所得 答
你好,工資計提3月份的數(shù)據(jù)(按照2月工資表的應(yīng)發(fā)數(shù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
工商年報中,繳費(fèi)基礎(chǔ)合計,怎么算的,工資每個月就150 問
按你繳費(fèi)的社保基數(shù)計算,不是工資。直接看每月申報的繳費(fèi)基數(shù) 答
個體工商戶,每個季度減免多少,優(yōu)惠政策是怎么樣的, 問
你好,季度30萬內(nèi)普票免增值稅,附加稅,超過30萬全額按照1%繳納增值稅 答
老師,請問服裝制造公司的生產(chǎn)成本,是不是每月要結(jié) 問
有銷售,才要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 答

老師收到上年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)這些發(fā)票,現(xiàn)在入賬的分錄這樣寫對嗎:借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款—XX借:其他應(yīng)付款XX 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
答: 您好,是的哦,這個要在申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表時用調(diào)整后的數(shù)據(jù)哈
你好老師!我2021年做2020年的匯算清繳時調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)2300.8元,我雖然2020年是虧損,但是我會計賬面虧損比匯算清繳的多了2300.8元,今年在報季度所得稅時,季報虧損自動帶出要比會計賬面虧損少了2300.8元,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄,需要用借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
答: 您好 這個不需要調(diào)整的 是會計跟稅務(wù)的差異
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我企業(yè)用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,并且21年第4季度的所得稅款已繳納完畢。后我又收到許多21年的費(fèi)用發(fā)票,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,福利費(fèi)的,差旅費(fèi)的等。我將收到的這些21的費(fèi)用發(fā)票統(tǒng)統(tǒng)記到了22年度的賬里,用的是“以前年度損益調(diào)整”科目,我想問,在匯算清繳的時候,我應(yīng)該怎么做?是在清繳前進(jìn)行更改申報還是做納稅調(diào)整?用不用考慮到稅前扣除比例的問題,因為我將21的各類費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)在22年計入了“以前年度損益調(diào)整”中了,沒有下分明細(xì)科目了,分不出哪些金額是福利費(fèi),哪些金額是業(yè)務(wù)招待費(fèi)了?什么時候考慮更正申報?什么時候需要做納稅調(diào)整?
答: 您好,如果所得數(shù)預(yù)繳申報可以更正,按照更正后的預(yù)繳申報填報;匯算清繳時再做納稅調(diào)整。









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2024-04-15 14:38
廖君老師 解答
2024-04-15 14:41
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