月未轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項稅額-上期留抵稅額 對嗎?

執(zhí)著的寶貝
于2024-04-11 11:07 發(fā)布 ??283次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論
是的,這個處理是對的。
2024-04-11 11:22:55
你好,借借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。
2022-06-06 09:53:57
你好同學(xué)
轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項稅額-上期留抵稅額。
2022-03-02 19:10:12
同學(xué)你好,本期沒有銷項么?
2022-04-06 11:29:22
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-11-11 10:53:19
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