
2024年審計(jì)2023年賬務(wù),發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,錯(cuò)記貸方,請(qǐng)問老師2024年3月份如何調(diào)整該項(xiàng)
答: 你好,你能反結(jié)賬修改嗎?
老師,我們單位是私立學(xué)校,今年做上年審計(jì)報(bào)告時(shí),事務(wù)所的注會(huì)老師做了調(diào)整分錄,將原本計(jì)入其他收入的利息收入,調(diào)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,去沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在審計(jì)結(jié)束了,我們想把這筆調(diào)整分錄記在今年1月的憑證里,我們應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 同學(xué),你好 調(diào)不了,都是損益類科目,已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)l
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到利息,能不能計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用了,我們沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入科目
答: 同學(xué)你好 可以的 借方負(fù)數(shù)就可以了









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