
老師,勞務公司開了農(nóng)民工專戶發(fā)放的勞務票,對方代發(fā)工資,開票金額是20萬,本來對方只發(fā)19萬的,現(xiàn)在對方發(fā)滿了20萬工資,那對方打過來的一萬元管理費和稅費怎么做賬呀,還可以沖減應收賬款嗎?
答: 你好,同學 你們是支付方的話,直接計入管理費用科目
老師,勞務公司開了農(nóng)民工專戶發(fā)放的勞務票,對方代發(fā)工資,開票金額是20萬,本來對方只發(fā)19萬的,現(xiàn)在對方發(fā)滿了20萬工資,那對方打過來的一萬元管理費和稅費怎么做賬呀,還可以沖減應收賬款嗎?
答: 您好,可以沖應收, 借:銀行 貸:應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
將勞務分包出去,勞務公司給我們開票,但是勞務費是總包資金監(jiān)管賬戶給勞務公司直接付款,我們收的發(fā)票,不付款,賬務怎么處理?
答: 借工程施工合同,成本 貸應付賬款。
個人把勞務費加管理費(給勞務公司的管理費)打入我公司賬,我公司再將這筆款打入勞務公司,勞務公司給我們開具發(fā)票,請問這項業(yè)務我公司如何賬務處理?
老師,建筑勞務公司。清包工,收到甲方勞務款掛其他應付款,支付勞務款沖其他應付款,差額(實際是收的管理費和稅)記收入,給甲方開發(fā)票再記應交增值稅,沖收入,這樣記賬行不行
?老師,建筑勞務公司。清包工,收到甲方勞務款掛其他應付款,支付勞務款沖其他應付款,差額(實際是收的管理費和稅)記收入,給甲方開發(fā)票再記應交增值稅,沖收入,這樣記賬行不行
勞務派遣公司中收的管理費能否用差額征稅-全額開票,管理費和勞務費放一起開一張發(fā)票上的用差額征稅-差額開票,請問是否是這樣








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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-27 10:47
冉老師 解答
2024-03-27 10:47
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-27 10:53
冉老師 解答
2024-03-27 10:54