老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務機關說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
運輸合同單價變更。第一條運輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運費,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.9 元 / 噸。 答

老師,您好。我們給施工隊代墊輔材,輔材商已經給我們開票了,但是這個費用后續(xù)我們要從施工隊的貨款里面抵扣,這種應該怎么記賬??
答: 互相正常開票就是了。只是付款的貸方沖應付賬款不是銀行存款
您好老師,比如施工隊用了項目提供的電費,然后再從施工隊結算中扣回了,請問施工隊開票時按照扣款后的金額開具發(fā)票還是按照扣款前的金額開具發(fā)票?(前提是給施工隊結算單價中已經包括了這些費用)
答: 你好!按全額開,扣除前的金額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師 我們要安裝監(jiān)控設備 里面有施工輔材 這個怎么開增票
答: 你好,直接開安裝服務就可以的。
我公司受托加工一批產品,客戶提供材料,還提供加工用的道具等輔料,我們只提供勞務,但是輔料這些要從加工費里面扣除,我們要怎么開票給客戶?刀具輔料
老師,我們是一般納稅人,車間地面翻新,對方開具了一張修繕服務的普票給我們,材料和人工都是施工隊承擔。那這個分錄應該怎么做?
請問:我是施工方,開發(fā)商用房子抵了我們的工程款,我們又將這套工抵房抵給了材料商,材料商又將房抵給他們的員工,所以最后是員工同開發(fā)商簽了購房合同,這個賬怎么處理?
請問:我是施工方,開發(fā)商用房子抵了我們的工程款,我們又將這套工抵房抵給了材料商,材料商又將房抵給他們的員工,所以最后是員工同開發(fā)商簽了購房合同,這個賬怎么處理?





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