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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2024-03-20 17:26

你好,這個庫存商品運(yùn)費(fèi)和你的庫存商品一塊做就行,不用單獨(dú)選運(yùn)費(fèi)。你單位主營是給別人維護(hù)場地的嗎?是工程施工嗎?

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:30

是購買器材,也有幫客人維護(hù),在維護(hù)中產(chǎn)生的人工費(fèi),怎么跟商品一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?

郭老師 解答

2024-03-20 17:30

借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品、應(yīng)付職工薪酬、工資。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:31

我商品是銀行轉(zhuǎn)款,運(yùn)費(fèi)是貨到付款,分錄做一起,可以?

郭老師 解答

2024-03-20 17:35

可以的,可以這么做的。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:35

借:庫存商品(商品+運(yùn)費(fèi))
貨:銀行存款
       庫存現(xiàn)金
借:主成本
貨:庫存商品、應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貨:庫存現(xiàn)金
一整流程,是這樣嗎?請問

郭老師 解答

2024-03-20 17:37

對的是的,是這么做的。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:37

我們都是當(dāng)月付款,我都是直接 管理費(fèi)用-工資,庫存現(xiàn)金,不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,這樣現(xiàn)實(shí)操作可以嗎,謝謝

郭老師 解答

2024-03-20 17:41

這種操作不對,不正規(guī)

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:41

工資很少,所以都是當(dāng)月結(jié)算,直接 借:管理費(fèi)用,貨:庫存現(xiàn)金,都沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬 這個科目,請問這樣現(xiàn)實(shí)操作可以嗎,還是一定要走下 應(yīng)付職工薪酬 科目才行?

郭老師 解答

2024-03-20 17:43

需要通過應(yīng)負(fù)職工薪酬

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:44

借:管理費(fèi)用
貨:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
請問是這樣流程才對嗎

郭老師 解答

2024-03-20 17:45

是的對的是的對的是的對的是的

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:46

好的,十分謝謝

郭老師 解答

2024-03-20 17:47

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,也行的,這種情況也可以
2023-03-06 09:11:31
你好,這個庫存商品運(yùn)費(fèi)和你的庫存商品一塊做就行,不用單獨(dú)選運(yùn)費(fèi)。你單位主營是給別人維護(hù)場地的嗎?是工程施工嗎?
2024-03-20 17:26:16
您好,可以的,就是這樣做的
2025-06-02 19:54:33
你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
2024-05-24 09:38:20
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