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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-02-06 15:50

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬,
匯算清交調(diào)增

TxieYan 追問

2023-02-06 15:56

那現(xiàn)在要沖減預(yù)付賬款的話,就有成本,這個成本是往年的,調(diào)整到今年就屬于今年的成本,這樣不影響嗎

郭老師 解答

2023-02-06 15:57

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬

TxieYan 追問

2023-02-06 16:02

這樣嗎?這樣就影響今年的成本了

郭老師 解答

2023-02-06 16:02

你好,我做上面的分錄,不影響今年的利潤實際是多少的。

TxieYan 追問

2023-02-06 16:05

那預(yù)付賬款就一直掛起啊,要沖減的話就有成本,

郭老師 解答

2023-02-06 16:07

那你實際的成本是多少的
支付了51萬,那實際的成本是多少?

TxieYan 追問

2023-02-06 16:09

金額不變,就51萬元

TxieYan 追問

2023-02-06 16:10

我上傳了圖片給你,麻煩您幫忙看看對不對?

郭老師 解答

2023-02-06 16:12

你好,然后我上面寫的那些在做相反的分錄就可以的,最后是沒有余額。

TxieYan 追問

2023-02-06 16:13

麻煩老師您幫忙寫一下分錄可以嗎?謝謝

TxieYan 追問

2023-02-06 16:16

是不是這樣的,借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整51萬,
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配未分配利潤51萬
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款

郭老師 解答

2023-02-06 16:17

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬
現(xiàn)以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款51萬
借利潤分配,未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整。

TxieYan 追問

2023-02-06 16:22

那預(yù)付賬款就一直掛著嗎

郭老師 解答

2023-02-06 16:24

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬,

預(yù)付借方51


借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬
現(xiàn)以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款51萬


預(yù)付貸方51
借利潤分配,未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2023-02-06 16:24

再看一下還有余額嗎。

TxieYan 追問

2023-02-06 16:57

應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項有余額啊

郭老師 解答

2023-02-06 16:58

你好,平時你的進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面,你再結(jié)轉(zhuǎn)出去不就可以了?

上傳圖片 ?
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你好,同學(xué)。 兩種處理都是可以的
2019-09-30 11:51:33
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
2024-05-24 09:38:20
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬, 匯算清交調(diào)增
2023-02-06 15:50:34
你好,是需要針對上個季度發(fā)生的費用做分錄??
2022-10-10 11:21:07
工地領(lǐng)用的時候是借工程施工合同成本原材料。貸原材料。
2022-05-09 18:02:11
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