請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師您好!附加稅有減免,20年12月份我計(jì)提是按應(yīng)交金額計(jì)提的,但實(shí)際繳納要比計(jì)提的少,我再一月份處理賬務(wù)的時(shí)候把多計(jì)提的沖銷了,但1月份的報(bào)表里出現(xiàn)稅金及附加為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理?
答: 你好; 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去 ;? ? 不是去沖計(jì)提的;? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月多計(jì)提了附加稅,這個(gè)月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時(shí)候,是應(yīng)該借方藍(lán)字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應(yīng)該在是貸方紅字的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師.計(jì)提票房分帳成本的稅金及附加費(fèi),不用做賬務(wù)處理嗎,不用計(jì)提嗎
答: 您好,稅金及附加需要計(jì)提的







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