
31欄本期繳納欠繳稅額是什么意思
答: 你好,比如你之前月份有欠稅,然后你用留底抵欠了,就可以在這里面填寫。
增值稅申報(bào)表,31欄本期繳納欠繳稅額是什么意思?例如,我3月份交了所屬期22年1月100元和23年2月150元合計(jì)250元增值稅,那在31行填所屬期22年1月100元,30行填150元嗎?就是想問由于政策延期繳納的稅款在繳納后應(yīng)填在增值稅多少行?
答: 你好,申報(bào)表第30 、31欄會(huì)自動(dòng)生成,如果申報(bào)沒自動(dòng)生成,驗(yàn)證一下看看填寫對(duì)否,再看看欠稅欄次數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
"老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額
答: 是的,您理解的完全正確,第30欄填本期應(yīng)納稅額,31欄填本期繳納欠繳稅額,退稅的部分可以填負(fù)數(shù);第32欄的其中期末未繳稅額要和賬上增值稅貸方余額一致;第33欄的其中欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額為實(shí)際繳納的增值稅金額。




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



漂亮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2024-03-12 10:56
郭老師 解答
2024-03-12 10:57
漂亮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2024-03-12 10:58
郭老師 解答
2024-03-12 10:59
郭老師 解答
2024-03-12 10:59
漂亮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2024-03-12 11:01
郭老師 解答
2024-03-12 11:09
漂亮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2024-03-12 11:13
漂亮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2024-03-12 11:14
郭老師 解答
2024-03-12 11:22
漂亮的戰(zhàn)斗機(jī) 追問
2024-03-12 11:26
郭老師 解答
2024-03-12 11:28