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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-07 16:41

你好,你們有多交的稅金嗎?

雪白的溪流 追問

2022-03-07 16:48

之前因?yàn)殚_了3%個(gè)點(diǎn)然后發(fā)票紅沖重新開了1%的點(diǎn)的發(fā)票,后來退了200+,這邊就變成-200多,這邊怎么調(diào)成0啊?

QQ老師 解答

2022-03-07 16:52

你好,實(shí)際退稅了嗎?錢退給你們了嗎?

雪白的溪流 追問

2022-03-07 16:53

實(shí)際退稅了,錢也收到了

QQ老師 解答

2022-03-07 16:55

你好,退稅的時(shí)候你們打退稅申請(qǐng)了嗎?

雪白的溪流 追問

2022-03-07 16:59

去稅局填的報(bào)表,然后打電話給我去辦理退稅的

QQ老師 解答

2022-03-07 17:06

您好,這樣的話,這個(gè)數(shù)應(yīng)該會(huì)退出來的,你們申報(bào)表上應(yīng)該有這個(gè)數(shù),打一下你們當(dāng)?shù)厣陥?bào)表的系統(tǒng)維護(hù),讓他維護(hù)一下后臺(tái)信息

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:08

申報(bào)表上就是有這個(gè)負(fù)數(shù)啊,是不是應(yīng)該找系統(tǒng)維護(hù)把這個(gè)數(shù)據(jù)改成0啊?

QQ老師 解答

2022-03-07 17:09

您好,是的,如果已經(jīng)實(shí)際退稅的話,這個(gè)地方應(yīng)該是零

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:14

那我是不是應(yīng)該去稅局填報(bào)表啊?

QQ老師 解答

2022-03-07 17:14

你好,你不是拿著報(bào)表去稅務(wù)局了嗎?才辦理的退稅

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:18

我是去年5月份去的,后來錢退回來后這邊就一直有這個(gè)負(fù)數(shù),我以為就應(yīng)該是負(fù)數(shù)的呢

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:27

今天才知道這個(gè)地方應(yīng)該是0,我不知道該咋整呢

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:33

老師是不是應(yīng)該在退回來的時(shí)候在哪一欄里填一下數(shù)據(jù),就好了呢?那請(qǐng)問是在哪一欄填寫這個(gè)退回來的數(shù)據(jù)呢?》

QQ老師 解答

2022-03-07 17:40

你好,當(dāng)時(shí)你們辦理退稅的時(shí)候,那個(gè)申報(bào)表你填哪了?

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:43

去辦理的時(shí)候填在簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額一欄“-297”,后來收到退款沒有填這個(gè)數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2022-03-07 17:45

你好!你的申報(bào)表里現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)嗎?

雪白的溪流 追問

2022-03-07 17:49

老師請(qǐng)看一下我發(fā)的報(bào)表,當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是填在第21欄的,后來退回來應(yīng)該填在哪里呢?

QQ老師 解答

2022-03-07 18:07

你好,不是這張表,應(yīng)該是附表二就進(jìn)項(xiàng)稅那張

雪白的溪流 追問

2022-03-07 18:14

是這張嗎?我收到退款不是應(yīng)該在主表填嗎?

QQ老師 解答

2022-03-07 18:15

你好,這是附表一是銷項(xiàng)稅的,讓你看的是附表二

雪白的溪流 追問

2022-03-07 18:18

老師,這是附表二,跟附表二有啥關(guān)系啊?

QQ老師 解答

2022-03-07 18:23

你好,因?yàn)橹鞅砝餂]有退稅這一列,正常的操作,你退申請(qǐng)退稅的時(shí)候應(yīng)該后臺(tái)直接給你減了,你不是現(xiàn)在還有余額嗎?第一,你可以找你稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)維護(hù)人員后臺(tái)更改信息,第二種就是填在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出第17行里面

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您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的 在免稅項(xiàng)目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報(bào)。
2022-01-15 11:21:03
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?qǐng),申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
一般納稅人還是小規(guī)模的,開的專票還是普票?
2022-04-11 09:12:41
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