
老師,請問,去年12月份總公司幫我們預繳的電費,直接劃到我們公司12月份水電費上面了,他們做的憑證是:借其他應付款-子公司,貸:銀行存款 我們做的是借水電費貸其他應付款,但現(xiàn)在2月水電費明細表抵了12月的預付款,想當于2月沒有水電費發(fā)生,但這2月的水電費需要如實的反應在賬上,這個賬要怎么做呢
答: 你好,你們是代收代付的嗎?
前期這樣入賬 借:銀行存款400 貸:其他應付款水電費200 其他應付款押金200
答: 你好,現(xiàn)在疑問是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?我們物業(yè)公司這個月收了2萬的水電費,通過公戶給電力局轉(zhuǎn)了1萬,然后下個月的電力局才給我們開了發(fā)票 我應該怎么處理 我是這么做的 我們是代收代繳 但是現(xiàn)在有這么個狀況 我不知道怎么處理 比如我這個月收電費2萬 我要給電力局預存電費2.5的 后面每個月出電費用了比如2.1萬 我這個賬務要怎么處理 有老師回復說借:銀行存款 2貸:其他應付款 2支付借:其他應付 1貸:銀行存款 1 比如我這個月收電費2萬 我要給電力局預存電費2.5的 后面每個月出電費用了比如2.1萬 我這個賬務要怎么處理
答: 你好!你們收入電費還專差價嗎?







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