
前期這樣入賬 借:銀行存款400 貸:其他應(yīng)付款水電費200 其他應(yīng)付款押金200
答: 你好,現(xiàn)在疑問是什么
老師,銀行流水收到一個單位退回押金3000元,但是押金的支付并沒有用銀行存款支付 ,那是不是借:其他應(yīng)收款 3000 貸:其他應(yīng)付款(法人支付) 現(xiàn)在做分錄 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)收款 3000
答: 對的,沒錯就是這么做賬的呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,售樓處的賬務(wù)處理應(yīng)該以下這樣做嗎?拿到需要賣的樓房的資料,給對方付押金,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等把樓銷售出去,需要收取押金,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,賣完以后,收取服務(wù)費,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。退給客戶押金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。收到樓主退回的押金,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,請老師再給補充完
答: 對,你提出的做法是正確的。除此之外,如果有購買方剩余費用,則應(yīng)將此凈額歸入未結(jié)算賬戶,以確保財務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。如果有購買方付款,則應(yīng)及時更新收款記錄,并對付款方的賬號進(jìn)行準(zhǔn)確核查,以確保收款的正確性。










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