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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-03-07 11:30

你好,那就沖減當期損益

秋茴 追問

2024-03-07 11:36

老師,是借:應付職工薪酬-工資3000,貸:以前年度損益調整(紅字3000),這樣嗎?然后下一步應該怎么做啊?還是說可以一步到位?借:應付職工薪酬-工資3000,貸:利潤分配-未分配利潤3000,您覺得哪個更好呢?主要是內賬來的,我不太懂調這個。

小林老師 解答

2024-03-07 11:37

您好,不是,內賬簡單處理,借利潤分配-未分配利潤-3000,貸應付職工薪酬-工資-3000,

秋茴 追問

2024-03-07 11:39

好的,謝謝老師。就按您的來處理。

小林老師 解答

2024-03-07 11:39

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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你好,那你的原材料賬上有余額,這個是生產企業(yè)的嗎?
2023-11-20 08:49:53
你好,那就沖減當期損益
2024-03-07 11:30:16
同學,你好,把以前的沖掉,再做一筆正數(shù)就可以了。
2022-03-16 14:40:00
同學,你好 可以,就是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2025-08-29 14:02:28
你好 借,未分配利潤 貸,應付賬款
2022-02-16 08:34:51
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