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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-07 10:14

你好,不要選擇未來適用法,你選擇了未來適用法,你你做到成本費用進項轉出,他不還在納稅調整嗎?實際有業(yè)務嗎?當時你們支付了嗎?

summerkao 追問

2024-03-07 10:22

款項都 有支付了,但是涉及到虛開,所以是只能掛以前年度損益調整是嗎?

郭老師 解答

2024-03-07 10:24

你好
實際你們有沒有購入
實際有購入,借利潤分配未分配利潤,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,貸銀行存款

郭老師 解答

2024-03-07 10:24

借利潤分配、未分配利潤,
貸應交稅費、城建稅、地方教育、教育附加、企業(yè)所得稅,
借應交稅費,貸銀行
借營業(yè)外支出、滯納金
貸銀行

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相關問題討論
同學你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細表
2022-05-23 11:04:16
需要的需要做更正申報。
2022-04-08 12:28:42
減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結論、減免稅決定書等,確保稅款準確核定。此外,在減免增值稅調增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應當向稅務機關報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準確性。
2023-03-13 16:52:21
你好轉到營業(yè)外收入嗎?這個不需要調整的,在主表的營業(yè)外收入里面就可以的。
2022-04-12 16:11:43
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調增的企業(yè)所得稅記賬,通常會在“應交稅費-應交企業(yè)所得稅”科目中借記,然后在“利潤分配-未分配利潤”科目中貸記。這樣就完成了企業(yè)所得稅的記賬。
2023-07-20 13:01:15
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