
物業(yè)公司代收代電費(fèi),商戶(hù)需要發(fā)票的話(huà),開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入,那么成本是什么?當(dāng)時(shí)交電費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)將全部電費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款科目了。
答: 成本就是收上來(lái)的電費(fèi)。
老師,我還是想確認(rèn)一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問(wèn)題。1: 昨天后臺(tái)咨詢(xún)了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費(fèi)公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時(shí)開(kāi)回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)是對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的!我看前期會(huì)計(jì)做賬是 付款給學(xué)校但沒(méi)收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫(xiě)一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認(rèn)收入怎么可以和掛賬法人名下的往來(lái)款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來(lái)記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬(wàn),和學(xué)校的掛賬是57萬(wàn)!利潤(rùn)表上虧損35萬(wàn)。
答: 你好,同學(xué)。 你這開(kāi)了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。 收款時(shí) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款 上交 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 貸 收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 往來(lái)單位之前掛帳其他應(yīng)付款 當(dāng)期確認(rèn)收入時(shí)可以直接沖銷(xiāo)其他應(yīng)付嗎
答: 你好可以的 可以這么做的







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