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送心意

明&老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-03-05 11:38

同學(xué)你好,你可以分別做到2個科目,收到進項發(fā)票準(zhǔn)備當(dāng)月認(rèn)證時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),收到進項發(fā)票準(zhǔn)備當(dāng)月不認(rèn)證時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證),要確保應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)和稅務(wù)申報一致才行。處理方法是把全部認(rèn)證掉,和稅務(wù)系統(tǒng)對上即可。

SMY 追問

2024-03-05 11:59

可是全部認(rèn)證掉會出現(xiàn)留抵,我們不想認(rèn)證這么多,能否把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證

明&老師 解答

2024-03-05 12:16

也可以的,只要能把進對上稅務(wù)系統(tǒng)就可以。

SMY 追問

2024-03-05 12:19

老師,那待認(rèn)證的進項發(fā)票期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

明&老師 解答

2024-03-05 12:21

同學(xué)你好,我覺得不轉(zhuǎn)比較合適。因為未交增值稅應(yīng)該是和你實際未交是相符的,待認(rèn)證放進去的話,余額對不上了。

SMY 追問

2024-03-05 12:56

好的,謝謝老師的解答

明&老師 解答

2024-03-05 12:57

不用客氣,歡迎您隨時來提問。

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是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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