
請問老師:22年9/10月我公司認(rèn)證抵扣9.5萬的進(jìn)項稅額。在24年1月開具紅字發(fā)票,并申報補交了9.5萬增值稅。請問做賬的時候,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出9.8萬,這個科目的余額一直掛著嗎?
答: 你好,你的進(jìn)項銷項有余額嗎?如果有的話,這個科目有余額可以。
老師,我們是上個月已經(jīng)抵扣了專票,這個月退貨退票,我發(fā)起了紅字信息單。 然后應(yīng)該由銷售方 開具紅字發(fā)票嗎? 圖里下面,已收到的(是不是就是代表銷售方開的紅字發(fā)票?)我是不是還要根據(jù)這2張發(fā)票去增值稅報表里面去更正一下, 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好,1.由銷售方 開具紅字發(fā)票,是的, 2.申報表要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們開具紅字發(fā)票,是當(dāng)月開了當(dāng)月就要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 是你們開出去還是開進(jìn)來?











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