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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-29 13:39

同學你好
不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的

樸老師 解答

2024-02-29 13:50

那你附表二轉(zhuǎn)出
你申請紅字發(fā)票信息表

樸老師 解答

2024-02-29 13:54

不是的
是你申請紅字發(fā)票信息表然后發(fā)送到銷售方

樸老師 解答

2024-02-29 14:00

同學你好
那你就確認一下
然后做分錄紅沖

樸老師 解答

2024-02-29 14:29

同學你好
對的
是這樣的

小魚 追問

2024-02-29 13:46

已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在說開錯了,要紅沖發(fā)票。我這里怎樣操作

小魚 追問

2024-02-29 13:53

沒有太明白,就是我要開一張紅字發(fā)票,對嗎?

小魚 追問

2024-02-29 13:57

現(xiàn)在是銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有誤,直接在電子稅務局里操作了紅字發(fā)票信息確認了,顯示:待購方確認。

小魚 追問

2024-02-29 14:25

那我是不是要補交稅金了,這樣就自動進項稅轉(zhuǎn)出了是嗎?

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相關問題討論
你好 不應該的 就應該當月轉(zhuǎn)出 8月份開信息表 這個月申報轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13
同學你好 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出的
2024-02-29 13:39:50
這兩個科目說的是一個事是吧
2023-06-09 15:46:08
購買方認證了 未抵扣,也是購買方開紅字信息表嗎
2022-07-13 15:18:02
你好 首先是 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 但是你又開紅字信息表 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-04-05 21:00:30
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