
咨詢一個(gè)問(wèn)題,我公司存在未交的稅款,增值稅有計(jì)提月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,但是附加稅沒(méi)有計(jì)提,可以等到交增值稅的時(shí)候,一并計(jì)提和繳納附加稅費(fèi)嗎?
答: 你好 1;? 補(bǔ)計(jì)提即可;? ?最好是當(dāng)月計(jì)提的; 因?yàn)闀?huì)影響報(bào)表的; 當(dāng)然你實(shí)際沒(méi)有計(jì)提的 就繳納一起補(bǔ)計(jì)提的??
上年多計(jì)提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計(jì)入什么科目
答: 元宵節(jié)快樂(lè),退回多交的增值稅和附加稅,分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),季度報(bào)稅,每月需要計(jì)提附加稅嗎?增值稅需要需要轉(zhuǎn)出為交增值稅科目嗎
答: 同學(xué),你好,如果需要交增值稅,可以計(jì)提附加,增值稅不需要轉(zhuǎn)出
不交增值稅哪來(lái)的附加稅啊?這里說(shuō)增值稅不計(jì)提附加稅計(jì)提,這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人免征增值稅,附加稅,但要交納上月已經(jīng)計(jì)提的增值稅和附近稅,那么這個(gè)月的增值稅和附加稅還要計(jì)提嗎?
老師好 增值稅加計(jì)抵減,沒(méi)有“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減”科目的話計(jì)到哪個(gè)科目








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