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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-05 12:04

增值稅不計提,附加稅不交不用計提

人間未知寒 追問

2019-03-05 12:12

(1)借:現(xiàn)金 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
     應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(免稅額) 
(2)借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交附加稅(增值稅額*稅率*小規(guī)模納稅人減征50%) 
       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(免稅額)             
貸:營業(yè)外收入 
(3)借:主營業(yè)務(wù)收入 
               營業(yè)外收入 
貸:本年利潤 
(4)借:本年利潤 
           貸:主營業(yè)務(wù)成本 
               營業(yè)費用

人間未知寒 追問

2019-03-05 12:14

老師,分錄還有什么問題嗎?本月附加稅不交的話還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

答疑郭老師 解答

2019-03-05 14:25

附加稅不對,應(yīng)交稅費借方有余額,刪除就可以

人間未知寒 追問

2019-03-05 14:29

那附加稅不是免征嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)免征額,結(jié)轉(zhuǎn)到營養(yǎng)外收入嗎?

答疑郭老師 解答

2019-03-05 14:31

免征的不用計提,不用結(jié)轉(zhuǎn) 
附加稅根據(jù)實際繳納的增值稅來算,你實際繳納的是0,附加稅肯定也是0,不用計提

人間未知寒 追問

2019-03-05 14:33

好的,謝謝

答疑郭老師 解答

2019-03-05 18:34

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
你好 收入時就記稅款的? 附加是季度計提 就行?
2023-02-08 13:52:23
需要交的話,需要集體附加稅,印花稅計提不計體都可以,看你們自己準(zhǔn)則里面規(guī)定的是不集體。
2023-10-19 15:17:18
你的理解是對的,小規(guī)模納稅人第一季度的收入如果沒有超過30萬,是不需要交增值稅和附加稅的。對于賬上已經(jīng)做的銷項稅和計提的附加稅,你可以通過做賬務(wù)調(diào)整來處理。具體來說,你可以將這部分稅額記入"應(yīng)付稅費"賬戶,然后在確認不需要繳納稅款后,再將其轉(zhuǎn)入"利潤或虧損"賬戶,以此來沖銷已經(jīng)做賬的稅額。
2023-07-21 16:01:58
你好 增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅需要沖銷,分錄是 借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:稅金及附加?
2023-04-15 11:14:49
你好,附加稅一個季度計提一次就可以。
2022-01-06 11:27:27
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