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小魚兒
于2024-02-22 14:35 發布 ??452次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-22 14:37
你好,這個是本期的。
小魚兒 追問
2024-02-22 15:01
收入按全額填寫在免稅一欄?還是免稅的收入就不填寫申報了?
郭老師 解答
2024-02-22 15:02
你好,你是商貿的還是生產的?
生產的是在年底退銷售額里面。
生產的是在免抵退銷售額里面。
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老師:出口退稅在離線版填寫完報關單信息后,需要填寫匯總數據那個表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
答: 你好,這個是本期的。
上期留抵稅額已經申報出口退稅這個月增值稅申報還可以用這塊留抵嗎?
答: 你好!這個不能再用了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅后,又進行沖減,但前期用來退稅了的期末留抵稅額卻不會再回來,是需要在增值稅報表哪兒自行填列嗎?
答: 你好,增量留底退稅,你說的是這個吧,在附表二22行里面填寫的
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
討論
老師,這邊申報增值稅,你幫我看下,去年留抵的數,一直在上期留抵稅額本月數里顯示這樣對嗎
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導致我的應交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調整的呢
在申報增值稅的時候,填報進項稅表的時候,第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數是怎么來的
應交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小魚兒 追問
2024-02-22 15:01
郭老師 解答
2024-02-22 15:02
郭老師 解答
2024-02-22 15:02
郭老師 解答
2024-02-22 15:02