送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-21 15:03

你好,你這個發票還是需要重新開嗎?

郭老師 解答

2024-02-21 15:04

那就這樣,如果就這樣的話,
借利潤分配未分配利潤
貸貸應交稅費應交增值稅銷項

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2024-02-21 15:15

發票沒有從開,只是更改了申報而已

郭老師 解答

2024-02-21 15:17

上面給你寫了分錄了,看一下。

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2024-02-21 15:32

那些附加稅也是這樣做嗎?

郭老師 解答

2024-02-21 15:33

是的,對的,是這么多。

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相關問題討論
你好,調3-8月應交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業務收入貸,應交增值稅
2024-01-11 17:52:08
你好,你這個發票還是需要重新開嗎?
2024-02-21 15:03:48
你好,具體是什么原因導致不能抵扣呢??
2024-04-16 11:53:58
同學你好,一般情況下,補繳納的稅費不會太多,直接記入稅金及附加里就行了。
2022-09-30 19:16:27
同學,你好 借:營業外支出 應交稅費-未交增值稅 應交稅費-附加稅 貸:銀行存款
2024-11-28 12:48:23
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