老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問(wèn)
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購(gòu)甲全資子公司乙,收購(gòu)款已應(yīng)收賬款形 問(wèn)
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒(méi) 問(wèn)
同學(xué)你好。沒(méi)有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金 問(wèn)
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買(mǎi)了酒3000塊錢(qián)進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問(wèn)
你好,就是買(mǎi)來(lái)招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

老師?我從市場(chǎng)進(jìn)蔬菜銷(xiāo)售出去,我開(kāi)票給對(duì)方是免稅的還是納稅的?
答: 您好,這個(gè)是免稅的
老師,你好,我們是做蔬菜批發(fā)的,蔬菜都是從農(nóng)戶那里收來(lái)的,然后再銷(xiāo)售給對(duì)各大生鮮市場(chǎng),這樣我可以開(kāi)免稅的發(fā)票給各大生鮮市場(chǎng)嗎?
答: 可以那樣開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的哈
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好。我們從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)蔬菜,然后賣(mài)給別人。我們?nèi)〉玫氖卟诉M(jìn)項(xiàng)票是免稅的,我們開(kāi)出去的蔬菜票也是免稅的。但是我們公司還需要給其他企業(yè)開(kāi)具6%的餐費(fèi)發(fā)票,和13%的半成品發(fā)票。那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)票,可以把蔬菜全部按照票面價(jià)*9%全額抵扣嗎?如果不能抵扣,是需要按照比例,再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好。你從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)的這個(gè)蔬菜,對(duì)方給你開(kāi)的免稅的發(fā)票,這個(gè)直接就是抵扣不了,也不用做抵扣,也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,你好!我們是生鮮配送公司,自己在市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的蔬菜水果水產(chǎn)等,再銷(xiāo)售給學(xué)校,或單位,我們銷(xiāo)售的蔬菜免稅嗎、
購(gòu)進(jìn)蔬菜,對(duì)方開(kāi)了免稅發(fā)票給我們,我們可以直接開(kāi)免稅發(fā)票出去嗎(一般納稅人),我們還需要繳納增值稅等嗎
老師,我們公司開(kāi)出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進(jìn)項(xiàng)蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷(xiāo)的可以抵扣的那種




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