
招待費專票,增值稅進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出在進(jìn)項稅額明細(xì)表那一項目填寫?
答: 你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面有一個個人消費。
老師,我招待費開的專票,進(jìn)項稅額700元抵扣了,增值稅交9300元。700元做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話,影響我的增值稅嗎?
答: 同學(xué)您好,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣,但購進(jìn)時已作抵扣的進(jìn)項稅額如數(shù)轉(zhuǎn)出,在數(shù)額上是一進(jìn)一出,進(jìn)出相等。就是等于這700不能抵扣哦。那相應(yīng)的如果你進(jìn)項稅額沒那么多的話,就需要交更多的增值稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用于員工福利、招待費的增值稅專票進(jìn)項稅額不能抵扣,那么這進(jìn)項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進(jìn)項稅額,專票待稅務(wù)局審后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好!直接記在管理費用就可以了。









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