老師,我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號了, 問
你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計(jì)臺賬里這個(gè)自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對于一個(gè)新手會計(jì)來說,這個(gè)建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算 答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行 問
沒有發(fā)票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局 問
那申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會呢? 答

管理人員伙食費(fèi) 直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金可以嗎?還是必須通過應(yīng)付職工薪酬過渡?借:管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款/現(xiàn)金?
答: 不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
做賬是:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會經(jīng)費(fèi)分錄,計(jì)提:借管理費(fèi)用200,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)200,支付,借應(yīng)付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費(fèi)用200(紅字)?
答: 工會經(jīng)費(fèi)分錄: 計(jì)提:借管理費(fèi)用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)200元。 支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費(fèi)用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費(fèi)的流動處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。










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