
收到項目預付款200萬,已開發票,,請問老師收到款和票,還有結轉后面結轉收入的分錄
答: 你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
老師,請問我開票給對方單位200萬,收到200萬款項,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交增值稅-----銷項稅 請問我結轉這個項目的主營業務成本時,金額是結轉200萬嗎?還是結轉扣除銷項稅的金額?
答: 你好,扣除進項稅額的對方給你開的是專票還是普票?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月開票,當月已經完成工程,但是還沒收到款項,那我當月要結轉收入嗎?是要收到應收賬款后,才結轉收入嗎
答: 您好,是需要結轉的,就算沒有收款也需要
老師,開票200萬,分已完工和未完工的,是不是已完工的結轉成本,未完工的結轉不了?未完工的怎么做賬呢?(建筑行業)另外收到預收賬款要不要確認收入?
老師,7月份收到工程款200萬。發票當月已經全部開了,但是這筆工程款是7-10月 的收入,我結轉成本也分四個月結轉,我分別應該怎么做分錄
老師?去年12月付的款,但當月沒有開發票給我們,怎么做張,先計入預付賬款,收到發票后再結轉到費用嗎,還是可以直接計入費用,發票到了后附在后面
老師您好,房地產開發開發票是這樣做分錄的,借:其他應收款,貸:預收賬款,達到交房標準,我需要結轉收入,這個要怎么結轉收入呢




粵公網安備 44030502000945號



姜再斌 老師 解答
2024-01-24 16:37
半度°微涼 追問
2024-01-25 08:29
姜再斌 老師 解答
2024-01-25 08:46