老師,7月份收到工程款200萬。發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)全部開了,但是這筆工程款是7-10月 的收入,我結(jié)轉(zhuǎn)成本也分四個月結(jié)轉(zhuǎn),我分別應(yīng)該怎么做分錄

舒心的羽毛
于2021-10-19 21:20 發(fā)布 ??1099次瀏覽
- 送心意
曹帥老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-19 21:24
您好,首先您開的票就正常,具體時間就可以,然后借記應(yīng)收或預(yù)收,貸記銷項稅。
然后你收到的這個200萬,就借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款。然后您提到十月的收入和成本就正常做收入成本的入賬就可以了。
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你好,可以根據(jù)完工進度來,你有完工進度了就可以確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果沒有的話就不能做。
2024-08-26 09:38:34
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2022-03-16 12:05:13
你好,你的完工進度是多少的?
2023-02-02 17:35:28
同學(xué),你好
按照工程比例結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-08-05 11:35:39
工程施工結(jié)算相關(guān)會計賬務(wù)處理如下:
收到工程的結(jié)算:
借 :銀行存款
貸:工程結(jié)算
應(yīng)交稅費
歸集相關(guān)成本費用:
借 :工程施工-合同成本
貸 :銀行存款
確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借 :主營業(yè)務(wù)成本
工程施工-合同毛利
貸: 主營業(yè)務(wù)收入
對沖工程結(jié)算款:
借 :工程結(jié)算
貸 :工程施工-合同成本
工程施工-合同毛利
2022-03-23 14:35:14
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舒心的羽毛 追問
2021-10-20 08:22
曹帥老師 解答
2021-10-20 09:03
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2021-10-20 09:07
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2021-10-20 09:45