
老師您好,我22年有兩筆賬是沖減管理費(fèi)用的,本該貸記管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),但是錄入到貸方正數(shù)了,還有一筆因?yàn)榇中慕栀J都計(jì)入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致利潤(rùn)表中管理費(fèi)用和科目余額表管理費(fèi)用不一致(利潤(rùn)表少,金額不到一萬),現(xiàn)在該怎么處理不會(huì)給以后留下風(fēng)險(xiǎn)呢
答: 同學(xué),你好 22年,那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在24年是哪里不平??
老師,這個(gè)是別人發(fā)的21年的科目余額表管理費(fèi)用這塊余額應(yīng)該是0吧,新建賬套錄期初也錄不了這個(gè)余額啊
答: 你好,費(fèi)用類科目期末應(yīng)該沒有余額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下3月份科目余額表里面管理費(fèi)用有余額,我入四月份期初數(shù)怎么入啊
答: 那不對(duì),管理費(fèi)用期末沒有余額的是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。









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2024-01-19 13:44
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