企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個(gè)屬于不征稅的才對(duì)的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補(bǔ)貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯(cuò)誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

收到不符合抵扣的發(fā)票,是不是不能進(jìn)待抵扣,而是進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目?具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩發(fā)一下
答: 可直接按勾選不抵扣處理,賬上按價(jià)稅合計(jì)處理
去年12月份有個(gè)370的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,今年做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?你的發(fā)生額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們這個(gè)牛皮紙袋包裝的,銷售報(bào)表里面寫的牛皮紙袋綠毛茶,貸,但是我們開的發(fā)票是斤,這種沒問題哈,換算成斤再開,而且我們購買牛皮紙袋是不是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了,我們銷售是免稅的 老師,我是新會(huì)計(jì),我再確認(rèn)一下,我的報(bào)表是袋裝牛皮紙袋毛茶,我開的發(fā)票是換算成斤的毛茶,這種沒有問題撒,
答: 你好;? 如果你們的 斤和袋 是 兩個(gè)可以換算的單位; 那么就可以用哈? ?
企業(yè)元宵節(jié)購買元宵用于職工福利,對(duì)方企業(yè)是不是只能給我們來普票?好像網(wǎng)上說進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是這樣嗎?
老師,我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,抵扣了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出,怎么操作呀?自己申報(bào)填表轉(zhuǎn)出嗎?
老師?請(qǐng)教個(gè)問題,外購的東西然后再發(fā)給員的,不是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣就好了嗎?為什么還要做收入呀?





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