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送心意

小碧老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-13 13:14

你好同學!贈送給客戶視同銷售,計入營業(yè)收入中,需要繳納增值稅及附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅。

我曾去過谷底. 追問

2024-01-13 13:17

老師金額該怎么算啊,麻煩老師了

小碧老師 解答

2024-01-13 20:16

進項稅額=5*13%=0.65萬元
銷項稅額看你贈給客戶的市場價,比如,如果市場價為8萬,銷項稅額=8*13%=1.04萬元
你需要繳納的增值稅=1.04-0.65=0.39萬元,附加城建稅=0.39*7%=273元。教育附加=0.39*5=195元,印花稅=(5+8)*3/10000=39元
企業(yè)所得稅=(8-5)*25%=0.75萬元
以上數(shù)據(jù)只是單純以你的此項業(yè)務計算,實際企業(yè)的交稅金額不一樣,因為企業(yè)還有其他業(yè)務。

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你好同學!贈送給客戶視同銷售,計入營業(yè)收入中,需要繳納增值稅及附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅。
2024-01-13 13:14:11
您好,借 原材料 30000? ?應交稅費 應交增值稅? 30000*13%=3900? 貸 應付票據(jù)? 33900? ? 借 應付票據(jù)? 33900? ?貸 應付賬款33900
2023-08-25 10:44:10
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
你好 借:應付賬款,貸:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-12-16 17:50:04
你好,購銷合同的計稅依據(jù),是按含稅金額填寫的?
2022-02-19 09:45:30
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