
老師,咨詢你一個問題,今年審計2023年1-9月,去年有一筆賬20000元未入費用,現(xiàn)在審計就調整了,但調整后,審計的2023年的財務報表上的年初未分配利潤也相應作調整,后期的報表也對年初未分配利潤作了調整,那我現(xiàn)在報稅,財報上也是按照調減后的數(shù)據(jù)進行申報嗎?
答: 您好,不是的,我們22年的所得稅匯繳申報表沒有更正申報吧,更正后才是按調減后的數(shù)據(jù)申報的
老師老師,咨詢你一個問題,今年審計2023年1-9月,去年有一筆賬20000元未入費用,現(xiàn)在審計就調整了,但調整后,審計的2023年的財務報表上的年初未分配利潤也相應作調整,后期的報表也對年初未分配利潤作了調整,那我現(xiàn)在報稅四季度,財報上也是按照調減后的數(shù)據(jù)進行申報嗎?
答: 你好,同學,是的 財報上也是按照調減后的數(shù)據(jù)進行申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢你一個問題,2022年我們已經(jīng)審計了,然后今年審計2023年1-9月,去年有一筆賬20000元未入費用,現(xiàn)在審計就調整了,但調整后,審計的2023年的財務報表上的年初未分配利潤也相應作調整?是不是應該這樣呢,我自己理解的是雖然調整了,但期初的未分配利潤不變,然后變的是今年的未分配利潤,報表中的未分配利潤就在今年報表中相應減少,不應該調整期初的報表數(shù)據(jù)
答: 你好 由于這筆費用是屬于去年的費用 所以是要調整期初未分配利潤的








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2024-01-11 09:36
冉老師 解答
2024-01-11 09:37
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2024-01-11 09:43