送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2024-01-06 23:03

同學您好,正在解答,請您稍后

王小龍老師 解答

2024-01-06 23:06

同學您好,您的描述有一個問題,就是購進設備,是當庫存入賬的,還是當固定資產入賬的,如果當固定資產入賬,那么題目沒有提供折舊的信息,并且賣出去的時候,也不會是主營業務收入,而一般咱們做題的時候,一般設備都是默認固定資產的,所以暫時按照您的設備當成庫存入賬
借:庫存商品1740
應交稅費-應交增值稅-進項260
貸:銀行存款2000

王小龍老師 解答

2024-01-06 23:07

出售的時候
借:銀行存款3000
貸:主營業務收入為2100
應交稅費-應交增值稅-銷項390
這里題目的2100+390不等于3000

王小龍老師 解答

2024-01-06 23:07

同時結轉成本
借:主營業務成本1740
貸:庫存商品1740

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相關問題討論
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
同學您好,正在解答,請您稍后
2024-01-06 23:03:35
你好,借銀行存款貸主營業務收入直接加稅合計做賬嗎?
2022-04-19 09:12:48
您好,那您應當紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新做賬
2024-04-07 17:05:05
借:應交稅費-增值稅-銷項 貸:以前年度損益調整? ? ? ? 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-04-19 09:17:24
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