老師,小規(guī)模公司,季度開(kāi)票不到30萬(wàn),增值稅免交開(kāi)票 問(wèn)
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好,我們公司,室外燈具維修,合同價(jià)60500元,現(xiàn)在 問(wèn)
您好,這個(gè)如果是一次性記費(fèi)用,分錄對(duì)的, 這么大金額一般是攤銷(xiāo)的,裝修嘛,在租期內(nèi)按月攤銷(xiāo) 答
老師,當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報(bào)繳費(fèi),要怎么做賬 問(wèn)
您好, 借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問(wèn)
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn): 勞務(wù)派遣比例超過(guò) 10%,違反人社規(guī)定,容易被勞動(dòng)監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會(huì)懷疑是假派遣、真勞務(wù),超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除,還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點(diǎn)檢查對(duì)象,風(fēng)險(xiǎn)更高。 建議:把超出 10% 的部分,改成勞務(wù)分包,別全用勞務(wù)派遣。 答

我司與A客戶簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,我司銷(xiāo)售貨物給A,現(xiàn)A委托我司將該合同全部貨物轉(zhuǎn)售給B(由我司直接與B簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,另我司取得A的委托銷(xiāo)售函),因商品跌價(jià),轉(zhuǎn)售價(jià)格低于與原銷(xiāo)售給A的價(jià)格,價(jià)差部分由A補(bǔ)齊給我司。 問(wèn)題:我司代A轉(zhuǎn)售B的業(yè)務(wù)我司正常開(kāi)具13%貨物買(mǎi)賣(mài)增值稅發(fā)票,我司收取A的價(jià)差部分是否需要開(kāi)具發(fā)票,若需開(kāi)票是按照貨物貿(mào)易開(kāi)票嗎?
答: 你好,根據(jù)問(wèn)題描述,貴司的該業(yè)務(wù)應(yīng)分為幾個(gè)階段: 1、貴司銷(xiāo)售貨物給A公司,正常開(kāi)票收款;2、A公司銷(xiāo)售貨物給貴司,或者可理解為貴司受托代銷(xiāo)商品。則A公司按照委托價(jià)格開(kāi)具發(fā)票給貴司;3、貴司銷(xiāo)售貨物給B公司,按照合同約定價(jià)格開(kāi)具發(fā)票。 所以,針對(duì)差價(jià)部分,可視為A公司對(duì)貴司的銷(xiāo)售折讓?zhuān)葾公司開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。 -------- 相關(guān)規(guī)定: 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人折扣折讓行為開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2006]1279號(hào)) 納稅人銷(xiāo)售貨物并向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,由于購(gòu)貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購(gòu)買(mǎi)貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場(chǎng)價(jià)格下降等原因,銷(xiāo)貨方給予購(gòu)貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭邸⒄圩屝袨椋N(xiāo)貨方可按現(xiàn)行《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
簽了購(gòu)銷(xiāo)合同,開(kāi)了專(zhuān)票繳納增值稅,購(gòu)銷(xiāo)合同還需要繳納印花稅嗎?
答: 您好,印花稅還是需要交的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一個(gè)公司是圖書(shū)公司,然后開(kāi)了免增值稅的普通發(fā)票和電子普通發(fā)票,填印花稅的時(shí)候是免增值稅普通發(fā)票的金額加上電子普票不含稅的金額填到購(gòu)銷(xiāo)合同嗎?
答: 你好!是的。是要加起來(lái)的了。








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